皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2024年單位預(yù)算公開情況說(shuō)明
來(lái)源: 皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府
時(shí)間: 2024/03/06/ 10:38
字號(hào):[大][中][小]
目 錄
第一部分 單位基本概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支總體情況
二、一般公共預(yù)算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購(gòu)安排情況
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效管理情況
九、名詞解釋
第三部分 2024年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、財(cái)政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
前 言
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下:
一、單位職責(zé)
我鎮(zhèn)的主要職能:
?。ㄒ唬┏袚?dān)鎮(zhèn)政府日常工作,負(fù)責(zé)文秘、宣傳、組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、信訪、機(jī)關(guān)事務(wù)等工作。
?。ǘ┴?fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等工作,搞好社會(huì)綜合治理,開展普法教育,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(三)落實(shí)國(guó)家計(jì)劃生育政策,推動(dòng)全鎮(zhèn)文化、廣播等發(fā)展,促進(jìn)鎮(zhèn)風(fēng)文明建設(shè),做好轄區(qū)內(nèi)退役軍人服務(wù)保障工作。
(四)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃,促進(jìn)農(nóng)業(yè)成產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,做好農(nóng)民科技培訓(xùn)、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)、防疫檢測(cè)等工作。
(五)促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)等提供提供決策咨詢等服務(wù),負(fù)責(zé)編制全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算方案,管理、使用好各類專項(xiàng)資金、轉(zhuǎn)移支付資金和其他資金。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
西岔鎮(zhèn)人民政府設(shè)立6個(gè)部門,分別為黨政辦(行政)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心(財(cái)政所)、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心(司法所)、執(zhí)法大隊(duì),其中黨政辦(行政)為正科級(jí)建制,其余均為副科級(jí)建制。
2024年財(cái)政供養(yǎng)人員68人,其中行政事業(yè)在職干部職工65人,精簡(jiǎn)下放人員1人,遺屬補(bǔ)助2人。在職干部中,行政20人,行政工勤1人;事業(yè)干部44人,其中經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心(財(cái)政所)5人,農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心12人,社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心10人,應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心(司法所)12人,執(zhí)法大隊(duì)5人。
?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位
無(wú)
(三)直屬事業(yè)單位
無(wú)
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2024年部門收支總預(yù)算3373.14萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則,部單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
(一)收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算3373.14萬(wàn)元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:
一般公共預(yù)算收入3373.14萬(wàn)元,占100.00%;
政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元;
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元;

其他收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年支出預(yù)算3373.14萬(wàn)元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出1743.22萬(wàn)元,占51.68%;項(xiàng)目支出1629.92萬(wàn)元,占48.32%;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,占0%。
四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出3373.14萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出874.73萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出265.14萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出53.84萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出472.22萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1432.61萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出20萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出10萬(wàn)元、住房保障支出50.74萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出193.86萬(wàn)元。具體安排情況如下(單位預(yù)算公開表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出1743.22萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加20.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.22%,增長(zhǎng)的主要原因是2023年財(cái)政供養(yǎng)人員工資晉升后,導(dǎo)致工資福利方面支出增加。
其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1432.32萬(wàn)元,主要包括:基本工資243.64萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼119.13萬(wàn)元、獎(jiǎng)金57.14萬(wàn)元、績(jī)效工資95.26萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.65萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.3萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18.54萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.82萬(wàn)元、住房公積金50.74萬(wàn)元、退休費(fèi)7.41萬(wàn)元、退職(役)費(fèi)0.43萬(wàn)元、生活補(bǔ)助730.26萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)支出310.9萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)4.55萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.25萬(wàn)元、水費(fèi)0.21萬(wàn)元、電費(fèi)3.69萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.2萬(wàn)元、取暖費(fèi)17.06萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)19.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.85萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)16.25萬(wàn)元、租賃費(fèi)14.7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.65萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)119.3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.12萬(wàn)元、福利費(fèi)10.57萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出58.5萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置6.5萬(wàn)元。
?。ǘ╉?xiàng)目支出
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1629.92萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加1086.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)199.75%,增長(zhǎng)的主要原因是2024年上級(jí)部門將部分預(yù)算項(xiàng)目權(quán)限進(jìn)行下放,導(dǎo)致我們2024年預(yù)算項(xiàng)目較多,預(yù)算資金數(shù)額較大。
基建類項(xiàng)目2個(gè),主要是項(xiàng)目1、西岔鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)供熱站改造項(xiàng)目44萬(wàn)元;項(xiàng)目2、地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)治理10萬(wàn)元。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11個(gè),主要是項(xiàng)目1、西岔鎮(zhèn)“兩站一室”專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元;項(xiàng)目2、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元;項(xiàng)目3、新康村拆違治亂經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元;項(xiàng)目4、新康村執(zhí)法隊(duì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)10萬(wàn)元;項(xiàng)目5、衛(wèi)生廁所維修經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元;項(xiàng)目6、新康村土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用800.01萬(wàn)元;項(xiàng)目7、退役軍人服務(wù)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元;項(xiàng)目8、移民安置區(qū)公共區(qū)域綜合提升費(fèi)用62.2萬(wàn)元;項(xiàng)目9、移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)43.91萬(wàn)元;項(xiàng)目10、移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心裝修及門牌制作費(fèi)用50萬(wàn)元;項(xiàng)目11、西岔鎮(zhèn)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)292.8萬(wàn)元。
獎(jiǎng)勵(lì)類項(xiàng)目1個(gè),主要是項(xiàng)目1、西岔鎮(zhèn)專(兼)職網(wǎng)格員積分獎(jiǎng)勵(lì)25萬(wàn)元。
其他項(xiàng)目2個(gè),主要是項(xiàng)目1、西岔鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元;項(xiàng)目2、西岔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用補(bǔ)助資金5萬(wàn)元。
(三)支出功能分類說(shuō)明
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為597.56萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加461.94萬(wàn)元,主要原因是2023年我鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)均在一般公共服務(wù)(類)財(cái)務(wù)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))中,2024年我鎮(zhèn)將以上預(yù)算資金按照支出功能進(jìn)行了分類預(yù)算,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共服務(wù)(類)財(cái)務(wù)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為277.17萬(wàn)元,比2023年預(yù)算減少884.65萬(wàn)元,主要原因是2023年我鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)均在一般公共服務(wù)(類)財(cái)務(wù)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))中,2024年我鎮(zhèn)將以上預(yù)算資金按照支出功能進(jìn)行了分類預(yù)算,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為178.26萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加103.79萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)將生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按照功能科目進(jìn)行了分類預(yù)算,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為11.41萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加0.33萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)退休干部的工資進(jìn)行了年度調(diào)整,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為67.65萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加0.57萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升,工資提升后保險(xiǎn)基數(shù)較2023年有所增加,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加5萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)將退役軍人事務(wù)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為2.82萬(wàn)元,比2023年預(yù)算減少了0.21萬(wàn)元,主要原因是2024年行政人員較2023年增加,事業(yè)人員較2023年減少,導(dǎo)致其他社會(huì)保障和就業(yè)支出中的失業(yè)保險(xiǎn)減少。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為35.3萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了0.29萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升,工資提升后保險(xiǎn)基數(shù)較2023年有所增加,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為18.54萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了0.15萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升,工資提升后保險(xiǎn)基數(shù)較2023年有所增加,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為110.39萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了69.78萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)將生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按照功能科目進(jìn)行了分類預(yù)算,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為57.83萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了57.83萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)專(兼)職網(wǎng)格員積分獎(jiǎng)勵(lì)等列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為44萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了44萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)供熱站改造項(xiàng)目列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為260萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了130萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)將新康村拆違治亂經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生廁所維修經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為199.52萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了73.83萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)將生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按照功能科目進(jìn)行了分類預(yù)算,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
15.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了2萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
16.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為782.18萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了782.18萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)將新康村土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用等列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
17.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為336.71萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了93.61萬(wàn)元,主要原因是2023年底我鎮(zhèn)增加了對(duì)新盛村村兩委成員及新康村組長(zhǎng)報(bào)酬的預(yù)算,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
18.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為112.2萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了112.2萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)將移民安置區(qū)公共區(qū)域綜合提升費(fèi)用等列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
19.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路和運(yùn)輸安全(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了5萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)西岔鎮(zhèn)“兩站一室”專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中將在新康村建成標(biāo)準(zhǔn)化交通安全檢查勸導(dǎo)站1個(gè),導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
20.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)其他自然資源事務(wù)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了10萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)將地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)治理項(xiàng)目列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為50.74萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了0.43萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升,工資提升后保險(xiǎn)基數(shù)較2023年有所增加,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為193.86萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加了122.07萬(wàn)元,主要原因是2024年我鎮(zhèn)將生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按照功能科目進(jìn)行了分類預(yù)算,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。
五、部門(單位)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,較2023年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元),較2023年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元,下降14.29%,下降的主要原因?yàn)槲益?zhèn)嚴(yán)格按照2024年預(yù)算文件要求降低三公經(jīng)費(fèi)支出。
(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
4.培訓(xùn)費(fèi)3.65萬(wàn)元,較2023年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.78%,增長(zhǎng)的主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升,工資提升后預(yù)算基數(shù)較2023年有所增加,導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。
?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元,較2023年預(yù)算無(wú)增加,主要原因?yàn)槲益?zhèn)嚴(yán)格按照2024年預(yù)算文件要求預(yù)算會(huì)議費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)310.9萬(wàn)元,較2023年預(yù)算減少3.55萬(wàn)元,下降1.13%,下降的主要原因是原因?yàn)槲益?zhèn)嚴(yán)格按照2024年預(yù)算文件“過(guò)緊日子”要求壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)的支出,導(dǎo)致2024年我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。
七、政府采購(gòu)安排情況
2024年,單位政府采購(gòu)預(yù)算總額15.3萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.3萬(wàn)元。
2024年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額15.3萬(wàn)元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為653.11萬(wàn)元。其中:辦公用房2795.3平方米,價(jià)值64.29萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車1輛,價(jià)值14.4萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約6.9萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況
2024未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
(二)非稅收入情況
2024年本單位涉及非稅收入,主要是其他一般罰沒收入。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
2024年單位預(yù)算安排的重點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目信息如下:
項(xiàng)目名稱:環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)
1、項(xiàng)目概況:環(huán)境衛(wèi)生整治為每年新區(qū)管委會(huì)對(duì)西岔園區(qū)管委重點(diǎn)考核內(nèi)容,也是西岔園區(qū)管委會(huì)對(duì)我鎮(zhèn)的重點(diǎn)考核內(nèi)容,我鎮(zhèn)承擔(dān)著鎮(zhèn)域范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治的任務(wù),包括西岔商貿(mào)街及各村主干道日常保潔、垃圾清運(yùn)、拆除殘?jiān)珨啾诘?。我?zhèn)管轄的新康村50萬(wàn)元,新盛村35萬(wàn)元,新苑村25萬(wàn)元,峴子村、團(tuán)莊村、漫灣村、陳家井村、西岔村每村每年20萬(wàn),峴子大水壕整治10萬(wàn)元,共計(jì)220萬(wàn)。
2、立項(xiàng)依據(jù):《蘭州新區(qū)西岔園區(qū)2023年部門高質(zhì)量發(fā)展綜合績(jī)效奮斗指標(biāo)任務(wù)完成表》
3、實(shí)施主體:皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府
4、實(shí)施周期:2024年全年
5、實(shí)施計(jì)劃:預(yù)計(jì)2024年對(duì)我鎮(zhèn)商貿(mào)街及各村主干道進(jìn)行日常保潔,同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的殘?jiān)珨啾诘冗M(jìn)行拆除,保持我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境干凈整潔,為打造和美鄉(xiāng)村,創(chuàng)建宜居西岔提供有力保障。
6、年度預(yù)算安排:安排預(yù)算資金220萬(wàn)元。
7、預(yù)期總體目標(biāo):完成轄區(qū)內(nèi)全年環(huán)境衛(wèi)生保潔工作,及時(shí)清運(yùn)垃圾,主干道及背街小巷衛(wèi)生始終保持干凈整潔,提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。
(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2024 年未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2024年未安排預(yù)算,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績(jī)效管理情況
?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。
按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求,我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)15個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目11個(gè),公開率為73.33 %。
2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月,組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目11個(gè),占本單位項(xiàng)目的73.33%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目9個(gè),完成率為60 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是:發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題為部分項(xiàng)目資金暫未撥付到位,原因是部門項(xiàng)目實(shí)行年底結(jié)算報(bào)賬制,資金暫未撥付。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目13個(gè),占本單位項(xiàng)目的86.66%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目15個(gè),完成率為100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是:發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是部分預(yù)算單位對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行缺少自行監(jiān)控機(jī)制,甚至出現(xiàn)個(gè)別績(jī)效目標(biāo)偏差問(wèn)題,主要原因是項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中未及時(shí)對(duì)比年初預(yù)算設(shè)定的目標(biāo),導(dǎo)致出現(xiàn)個(gè)別偏差???jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況:強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,推動(dòng)績(jī)效管理常態(tài)化、規(guī)范化。同時(shí)將預(yù)算績(jī)效管理工作做深、做實(shí),切實(shí)提升預(yù)算績(jī)效管理水平。加大績(jī)效管理的培訓(xùn)和宣傳,提高我鎮(zhèn)各部門對(duì)績(jī)效管理工作重視程度,不斷規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理,提升單位的整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平,提高財(cái)政資金使用效益。
3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度,組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共16個(gè),其中,單位整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出15個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。2023年績(jī)效自評(píng)結(jié)果將隨決算公開進(jìn)行公示公開。
4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況,2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),增長(zhǎng)率6.25%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。
(二)2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況
2024年,納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目16個(gè)。其中,部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)14個(gè)、三級(jí)指標(biāo)39個(gè);項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)96個(gè)、三級(jí)指標(biāo)136個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
10、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
11、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
12、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
13、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
14、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
15、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
16、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
18、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
19、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
20、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府
2024年3月6日
附件:1.皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2024年單位預(yù)算公開表
2.皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)